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工會財務部門工作總結

時間:2023-05-02 04:30:33 工會工作總結 我要投稿
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工會財務部門工作總結

  為深入貫徹云南省總工會第十一屆二次全委會確定的全省工會xx年度總體思路,落實“打牢工會物質基礎”的工作任務,全面加強經費收繳和財務管理工作,根據(jù)省總工會文件精神,配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會財務大檢查工作,我獄積級組織了相關人員對本單位工會財務工作進行了自檢自查,現(xiàn)將自檢自查工作情況報告

工會財務部門工作總結

  一、對xx年xx月xx日至xx年xx月xx日工會財務進行了自檢自查,認真查看會計憑證賬簿。

  主要清查工會經費財政劃撥和非財劃經費是否按比例足額計撥。經與財務科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經費進行統(tǒng)計核實xx年度工人工資總額為xx元,計撥工會經費為xx元,實際撥入數(shù)為xx元,干部工資總額為xx元,計撥經費為xx元,實際上撥入數(shù)為xx元,干部少撥經費xx元。20xx年度工人工資總額為xx元,計撥經費為xx元,實際撥入數(shù)為xx元,干部工資總額為xx元,計撥經費為xx元,撥入數(shù)xx元,20xx年干部增資未提工會經費故少撥xx元,此兩項經核實后將20在xx年度補撥付工會。

  二、工會收到行政計撥非財劃經費都按比例足額上解。

  三、系統(tǒng)工會對下補助的送溫暖款、專項補助款都嚴格按照規(guī)定專款專用。

  總之,我單位工會嚴格按照工會財務會計制度進行財務收支,按制度要求使用會計科目,建立會賬簿,按時記賬,及時核對銀行、現(xiàn)金日記賬,按季編制基層工會資產負債表及基層工會經費收支預決算表,年終編寫財務工作總,會計資料信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。

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