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淺談企業內部審計的作用問題及對策

時間:2023-05-01 15:51:43 財經會計論文 我要投稿
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淺談企業內部審計的作用問題及對策

摘 要:

內部審計是在一個組織內部建立的一種獨立的評價活動,并作為對該組織的活動進行審查和評價的一種服務。內部審計對企業管理起制約、防護、鑒證、促進、建設性和參謀作用。目前的問題是企業內部審計工作缺乏國家審計等外部審計業務指導;內部審計缺乏獨立性;內審人員重實務、忽視理論研究;對內審作用及內審機構的有無缺乏認識;專業審計人員配備不全,限制了內審工作的開展。現代企業內部審計工作應適應改革的發展方向,強化審計責任,消除內審局限性,依法審計,在監督與服務中求效益。正確認識和發揮企業內部審計的作用,解決企業管理中內部審計存在的問題,提出了解決問題的對策。對當前企業加強管理及提高經濟效益,服務經濟發展具有特別重要的意義。

關鍵詞:

內部審計 作用 問題 對策

正文:

為了全面開展審計工作,我國于1984年在部門、單位內部成立了審計機構,實行內部審計監督。1985年10月發布了《審計署關于內部審計工作的若干規定》,內部審計工作走上了規范化、法制化的軌道。

一、 內部審計的作用

內部審計的作用是內部審計職能的外在表現。內部審計在企業管理中的作用,是內部審計部門行使審計職能、完成審計任務,在實現審計目標過程中(或之后)產生的客觀效果。

1、 制約作用

內部審計通過對企業經濟活動及其經營管理制度的監督檢查,對照國家的法律法規和企業的規章制度,按照審計工作規范,揭示企業的違法亂紀行為,維護企業的經濟秩序。主要有以下四個方面:

(1)、制止違規違紀現象,保護國家財產和企業利益。

通過檢查監督被審計單位執行國家財經紀律情況,制止違規行為,有利于企業健康發展。

例如,山東齊魯増塑劑股份有限公司審計科自成立以來,開展財務收支審計,查出不合規問題15項,金額達305萬元,均按照國家法律作了整改或上繳財政。有效地防止了違法違紀行為的產生,維護了財經紀律,教育(www.xfhttp.com-雪風網絡xfhttp教育網)了財務人員,為今后細化管理奠定了基礎。

(2)、披露經濟活動資料中存在的錯誤和舞弊行為,保證會計信息資料真實、正確、及時、合理合法的反映事實。糾正經濟活動中的不正之風。事實上不少單位的信息資料不僅存在錯誤,而且存在著具有造假性質的“賬外賬”和“兩本賬”及私設小金庫現象,因此,有必要強化內部審計監督,查錯防弊,提高會計和審計人員的業務素質。

(3)配合紀檢監察部門,打擊各種經濟犯罪活動

內部審計部門通過開展財務收支審計、財經法紀審計、領導干部離任審計,發現問題,查明損失浪費、貪污腐化行為,及時向紀檢監察部門提供證據和信息,采取措施,充分發揮審計的“經濟警察”的特殊作用。

2、 防護作用

內部審計工作在執行監督職能中,對深化改革,降本増效起到了保證、保障、維護作用。

(1)、為建立健全高效的內部控制制度提供有力保證。

為了適應WTO環境下的新形勢,應對激烈的市場競爭,內部審計人員有必要開展事前、事中、事后審

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