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內部審計工作計劃

時間:2023-04-29 18:52:57 工作計劃 我要投稿

內部審計工作計劃

內部審計工作計劃

第一步:了解公司(包括關聯公司)基本情況

內部審計工作計劃

組織審計人員有計劃對公司及關聯企業了解基本情況。了解的內容主要有:

1 、企業發展史、關聯企業產業性質、主營業務、投資規模、相關稅種等。

2 、公司及關聯企業相互之間股權控制情況,股權結構。

3 、企業的內部控制制度是否健全,是否科學有效。

4 、會計制度是否建立健全;是否符合企業核算要求;會計核算是否規范;是否有因會計處理錯誤導致管理失職現象;測量稅務風險;存貨管理是否安全、進出貨品的流程是否科學無漏洞;固定資產、低值易耗、物料用品的管理是否規范;債權債務等往來科目的使用是否謹慎并及時處理;成本及費用核算是否合理等。

5 、經營目標的制定是否切合實際;核定依據是什么;目標是否明確;是否便于考核總現;實際執行情況。

6 、費用預算的報審依據是否合理,執行情況。

7 、大項投資及工程建設項目的基本情況;是否執行招投標制度;項目預算的審核情況;工程實施過程的了解;合同的簽訂是否嚴謹;審批權限了解;工程決算是否嚴格把關等。

8 、關聯企業間業務往來的核算是否清晰;了解核算辦法是否合理;

第二步:計劃從以下 4 方面體現和實施審計的監督和管理職能:

1 、在了解公司經營、財務核算、內部控制管理、目標考核情況后,將采取以下措施:

對已審計各關聯企業存在的問題進行歸納總結,區分主要問題和次要問題.

編輯

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